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丽江市华坪县教育体育局2019年度部门决算
目录
第一部分 丽江市华坪县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 丽江市华坪县教育体育局概况
一、主要职能
(一)主要职能
(一)主要职能
1.执行党和国家的教育方针、政策和各种教育法规,落实县委、县政府及上级教育行政部门有关教育工作的指示和决定,结合我县实际,研究制定全县教育工作的各种制度和实施意见。
2.编制全县教育发展规划,拟订教育发展的重点、规模、速度和步骤,指导、协调教育规划的实施,采取各种措施保证教育规划目标的实现。
3.综合管理和指导全县的学前教育、基础教育、职业教育、中等教育和成人教育工作,指导各乡镇、各部门有关教育的工作,负责全县教育工作的督导和评估。
4.统筹规划全县校点布局、校园建设和绿化工作;协调指导教育办学体制和学校内部管理体制的改革,理顺教育内部和外部的关系,逐步建立适应社会主义市场经济体制的社会主义教育体制及其运行机制。
5.根据国家政策法规,会同有关部门制定多渠道筹措教育经费的实施办法,监测各乡镇贯彻教育经费“三个增长”的执行情况,负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督。
6.规划、指导全县各级各类学校教师和教育干部队伍的建设,主管全县教师资格认定工作、教师专业技术职务评聘工作、学校的人事工作,学校领导干部的考核、报批工作。
7.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、美育工作、国防教育工作。
8.归口管理权限的学历教育及其考试工作,全同有关部门制定各级各类学校的招生计划并组织实施。
9.规划、指导初中后、高中后继续教育工作、成人教育工作、扫除青壮年文盲工作。
10.规划并管理全县教育情报、统计资料及信息交流工作。
11.规划并指导教育科学研究,指导和协调有关教育学会、教育工作、教育基金会等社团的组织工作,按照干部管理权限和程序,考核、报批其主要领导干部。
12.负责收集、整理、汇总学生的家庭经济状况、生源地信用助学贷款需求等信息;对贷款学生的家庭经济困难情况进行调查、认定;建立学生信用和贷款资格评议小组,确定符合贷款条件的学生名单,测算贷款需示,编制贷款预案;办理生源地信用助学贷款的申请、初审等管理工作。
13.接受高等学校、生源地信用助学贷款和国家助学贷款经办银行的委托,建立与贷款学生家庭的联系制度,跟踪了解贷款学生的家庭经济状况变化情况;受经办银行委托催还贷款;负责向省级学生资助管理中心、高等学校和经办银行定期报送贷款学生的有关信息等,加强与高校沟通,避免重复贷款。
14.加强生源地信用助学贷款的宣传工作。会同当地有关部门组织新闻媒体在本县范围内,利用广大人民群众和学生喜闻乐见的形式,开展生源地信用助学贷款政策的宣传和咨询工作。
15.加强职业技术学校管理职责。大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,努力提高职业学校的办学水平和质量,积极推进体制机制创新,进一步增强职业教育的发展活力。
16.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,完善民办教育宏观管理的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。
17.加强中小学校校舍改造和校舍安全管理工作,科学规划学校布局调整,积极争取资金,大力改善学校办学条件。
18.承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1、进一步改善办学条件
(1)重点项目建设工程扎实推进。
(2)进一步加强现代教育信息技术建设。
2、严格按照要求落实各项惠民政策
(1)认真实施农村义务教育学生营养改善行动计划。
(2)及时发放寄宿生生活补助费。
(3)按政策规定落实其他补助及资助金。
3、扎实抓好教育教学常规工作
(1)及时召开全县中小学校(园)长会议,安排部署新学期工作。
(2)认真组织开展各种形式的教学研讨活动。
(3)切实加强未成年人思想道德建设工作。
(4)扎实开展教师培训工作。
(5)认真开展2019年全县春季学期教育教学综合检查。
(6)全力抓好学校安全管理工作。
(7)进一步巩固“两基”成果。
4、认真抓好党建工作
(1)强化理论学习,加强思想政治建设。
(2)加强基层服务型党组织建设。
(3)加强人才队伍建设。
5、其它工作
(1)认真开展教育督导工作。
(2)加强部门人事管理。
(3)严肃考风考纪。
(4)认真编制教育系统2019年部门预算。
(5)开展落实教育政策情况检查及配合调研工作。
(6)扎实开展幼儿园安全年检工作。
(7)认真做好挂钩联系点的帮扶工作。
(8)认真完成县委政府安排的其它工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入丽江市华坪县教育体育局2019年度部门决算编报的单位共18个(一级预算单位1个,二级预算单位17个)。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位17个。分别是:华坪县教育体育局、华坪县幼儿园、华坪县中心人民小学、华坪县民族小学、华坪县中心镇中心学校、华坪县兴泉镇中心学校、华坪县石龙坝镇中心学校、华坪县新庄乡中心学校、华坪县通达乡中心学校、华坪县永兴乡中心学校、华坪县船房乡中心学校、华坪县民族中学、华坪县第二中学、华坪县第一中学、丽江华坪女子高级中学、华坪县职业高级中学、华坪县荣将镇中心学校、华坪县中心中学。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
丽江市华坪县教育体育局2019年末实有人员编制1888人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制1882人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员0人),事业人员1825人(含参公管理事业人员0人),离休人员7人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丽江市华坪县教育体育局2019年度收入合计31,611.65万元。其中:财政拨款收入31,035.17万元,占总收入的98.18%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入243.73万元,占总收入的0.77%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入332.75万元,占总收入的1.05%。财政拨款收入与2018年(4,6315.22万元)相比减少15280.05万元,主要原因是减少了人员经费和项目经费;事业收入与上年相比增长243.73万元,增长原因是2018年县一中及县幼儿园收费收入共计368万元填入非税收入征缴情况表,2019年将收费收入共计243.73万元填入事业收入;其他收入与上年相比增长8%,主要原因是2019年获得捐赠收入16万元,农业局拨非洲猪瘟经费20万元。
二、支出决算情况说明
丽江市华坪县教育体育局2019年度支出合计31,327.23万元。其中:基本支出27,168.11万元,占总支出的86.72%;项目支出4,159.13万元,占总支出的13.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与2018年支出合计(48382.45万元)相比减少1,7055.22万元,基本支出比上年(34228.27万元)减少7060.16万元,项目支出比上年(14154.19万元)减少9995.06万元,主要减少原因是2018年投入公共实训基地建设债券资金10000万元,2019年财政减少人员经费和项目支出执行率降低。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障丽江市华坪县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,168.11万元。与上年(34228.27万元)对比减少7060.16万元,主要是财政减少人员经费,商品及服务支出执行率降低。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.98%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障丽江市华坪县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,159.13万元。与上年(14154.19万元)相比减少9995.06万元,主要原因是2018年投入公共实训基地建设债券资金10000万元,2019年资本性支出执行率降低。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丽江市华坪县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出30,855.87万元,占本年支出合计的98.50%。与上年(37980.67万元)对比减少7124.8万元,主要是财政减少人员经费,商品和服务支出、资本性支出执行率均大幅度降低。政府性基金预算财政拨款支出20.53万元,与上年(10035.05万元)相比减少10014.52万元,主要原因是2018年投入公共实训基地建设债券资金10000万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育(类)支出30,583.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.12%。主要用于人员经费24,616.98万元,日常公用经费支出2,123.00万元,项目支出3,843.38万元;
8.社会保障和就业(类)支出62.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于机关事业养老保险缴费支出61.76万元,职业年金缴费支出0.83万元;
9.卫生健康(类)支出20.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出13.76万元,其他社保缴费支出6.35万元;
12.农林水(类)支出189.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于扶贫支出:助学金181.04万元,生活补助8.75万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
丽江市华坪县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元,支出决算为2.53万元,完成预算的72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元,完成预算的63%;公务接待费支出决算为0.31万元,完成预算的8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约,严格控制“三公”经费支出。。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.26万元,增长11%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元,下降2%;公务接待费支出决算增加0.31万元,增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待支出与2018年相比增加0.31万元,增长幅度达到100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.22万元,占87.65%;公务接待费支出0.31万元,占12.35%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.22万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.31万元。其中:
国内接待费支出0.31万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于C级危房校舍改造专项督查及其它检查接待6批次,接待31人次、攀枝花建工学校、技师学院交流接待2批次,接待14人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丽江市华坪县教育体育局2019年机关运行经费支出96.29万元,与上年对比减少4.44万元,主要原因厉行节约,严格控制机关运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、公车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,丽江市华坪县教育体育局资产总额49793.51万元,其中,流动资产5874.58万元,固定资19783.83万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程23497.12万元,无形资产637.98万元。其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1229.8万元,其中;流动资产增加4706.76万元,固定资产增加1679.95万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加464.34万元,无形资产增加8.84万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值6.5万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||
单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||
合计 |
1 |
49793.51 |
5874.58 |
19783.83 |
14129.58 |
24.98 |
0 |
5629.27 |
0 |
23497.12 |
637.98 |
0 |
||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额214.87万元,其中:政府采购货物支出214.87万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;政府采购货物支出占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.预算外收入:指预算单位为履行或代行政府职能,依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.国有资产处置收益:指通过国有资产管理局,对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
11.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
13.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
15.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
华坪县教育体育局
2020年10月10日
监督索引号53072300936001111
丽江市华坪县教育体育局表20201012120000171.xls
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